为强化我校校属企业往来款项监管,减少潜在的风险,防范国有资产流失,我单位拟委托会计师事务所开展专项审计工作,现公开征集审计服务方案,具体事项通知如下:
一、审计项目概况
1.审计范围:武汉华中科大资产管理有限公司及其下属全资、控股企业(共8家)2021年至2025年往来款项管理情况。
2.审计要求:对往来款项的真实性与准确性、往来款制度的建立与执行情况进行全面审查,对往来款进行账龄分析,重点检查往来款长期不清理、违规支付、违规出借等风险隐患,并出具《往来款项专项审计报告》。
3.预算金额:9万元
二、征集内容
请各会计师事务所提交服务方案,具体包括但不限于以下内容:会计师事务所介绍、审计工作参与团队人员介绍(含工作履历)、工作实施方案(操作方案)、预计完成时间、收费标准及支付方式等
三、参加本次比选应具备的条件
1.在中华人民共和国境内依法登记注册,并有效存续具有独立法人资格及在有效期内的《会计师事务所执业许可》的会计师事务所;
2.具有承接业务的专业团队,熟悉企业财务往来款项合法合规性审查业务,具备相应的审计专业能力和从业经验;
3.近三年内无因违法、违规行为受到国家有关部门处罚或行业惩戒的记录;
4.本项目不接受联合参加比选,不允许转包、分包。
四、方案提交要求
请于2026年5月26日17:00(逾期提交视为无效)将服务方案发送至邮箱jzb@hust.edu.cn,邮件主题统一命名为“XX会计师事务所往来款项专项审计方案”。
我们将及时组织专家评审,择优确定审计服务机构,评审结果将另行通知。
联系人:胡老师 87540107
经营性资产管理委员会办公室
2026年5月19日